老师,预付办公室装修费3万,同月收到了相应的发票3万。账务处理是不是这样<br>借:预付账款3<br> 贷:银行存款3<br>借:长期待摊费用3<br>贷:预付账款3
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:预付办公室装修费3万,同月收到了相应的发票3万,借:预付账款3 贷:银行存款3 ;
等到工程完工了,再转入长期待摊费用。
有问题可以继续沟通哦~
2022-02-0814:57:05

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那送礼为什么还要代扣代缴?老师,情况是这样,新开的公司,之前几个月都是零申报,因为没有任何业务,1月承包物流园区的保洁打扫业务,公司名称是再生资源有限责任公司,1月经营范围也添加了保洁等业务,然后还没有开票过,1月几个阿姨的工资要到2月这几天付?那我计提几个工资吗?然后再发放?谢谢老师,请问一下损益类科目的成本跟收入和费用为什么不用录入,那不用录入的话,哪些数据在哪里体现出来,最后会不会不平和不对谢谢老师,损益类科目为什么不需要录入呀!那如果损益类的费用跟收入 成本都不录的话。数据会不会就不全跟不平呢手动输不进去,点什么也没反应对方公司开具了银行承兑汇票,到期日是7月12日。现在在网银上点-同意签收 后,如果要马上用钱的话就要去银行签协议贴现付利息,如果不着急用钱可以等到期日对方承兑银行付钱。点同意签收后还能再背书转让给别人吗?购入新车的入账分录怎么做,检测费2300,购置税13008.85,保险18967.27,车船税25.6,价款147000(增值税16911.5)借主营业务成本成本,贷管理费用类就是换电脑了那我应该怎么查上个月的数据重新录入?我重新录入也录入不了你好老师,我第一次申报增值税,附表二认证的进项税份数金额都没法输入是怎么回事,已在平台认证在实务中预扣预缴这个经常出现,有哪几种情况?甚至送礼还要代扣代缴,这个是两个概念?老师,法人代付员工工资用现金,但是没有通过账上付的,而是私下付了,那我做分录:借:应付职工薪酬,贷:其他应付款,还给法人的话,借:其他应付款,贷:银行存款,这样可以吗?
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实操老师 | 会计实操答疑老师
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