老师,法人代付员工工资用现金,但是没有通过账上付的,而是私下付了,那我做分录:借:应付职工薪酬,贷:其他应付款,还给法人的话,借:其他应付款,贷:银行存款,这样可以吗?
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:员工工资,是需要先计提,再发放的,借:管理费用或销售费用,贷:应付职工薪酬;后面同学的处理是正确的。
新年快乐~有问题可以继续沟通哦~
2022-02-0709:58:40

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哦,其它应付款和应付账款的区别是什么,刚刚那个问题可以用其它应付款吗?购买办公用品,已付款,跨月收到发票呢属于公共基础设施的那个明细?市政基础设施还是其他公共基础设施?比如,购买办公用品,1月5日付款,收到的开票时间是1月10日,是要怎样做账,可以直接计入管理费用吗?政府支付小区电力改造工程款,在资产云平台上如何登记,记录到公共基础设施的那个项目!塑料大棚智能一体机工程款属于那种公共基础设施项目如果反结账的话,是不是企业去年年底结转的本年利润凭证,以及提取的盈余公积也需要重新做凭证,如果做在今年这个会计分录原始单据附什么?这个分录是做在去年还是今年年底已经结账了,现在发现有一笔管理费用在结账钱做的是借管理费用代银行存款,现在发现这笔款项还未支付,现在怎么操作,是通过以前年度损益调整做账吗?会计分录怎么做老师,报销费用哪些不需要发票?一般发票税法上有什么要求?那不能报,会计上要入账,那一整年下去,汇算清缴时,业务那幺多哪能记住那幺多调增,是不是会偷税风险?以前没有建过账,比较乱,现在重新建账,资产负债表期初数怎么填,假如,我有应收账款借方1000,短期借款贷方500,固定资产车辆剩余10000未还的车贷1.,其他应收账款借5000,库存现金借方10000,银行存款借方5000,其他应付借方100000,我该怎么填期初数老师,买菜给员工当福利费,没有发票能税前扣除吗?要是能扣,有限额?
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实操老师 | 会计实操答疑老师
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