在我们河北省,社会保险是当月24号前交纳当月的社保,所以我觉着不用通过"应付职工薪酬“这个科目计提。反而是印花税不可能是当月交纳当月的,需要计提。计提时:借:税金及附加,贷:应交税费-应交印花税。下个月交纳时:借:应交税费-应交印花税,贷:银行存款<br>
会计实操会计问答问答详情
老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:你可以根据你们当地的实际情况,印花税现在直接缴纳的情况比较多,两种处理方式都是正确的,社保费是和职工薪酬有关的,建议还是通过计提。

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2022-02-0815:53:07

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老师,这样这样账面看起来有存货,实际没有没关系吧?比如,上个月做账,没有计算销项税额出来,这个月可以补计提吗,可以的话,分录怎么做呢?老师,我们买的所有的东西,可以拿到公司做账吗?比如买了手机 ,不过店家给开的13%普通发票,这个发票还有啥用吗老师 你好!我们公司注册的是一般纳税人,那我可以直接开普通发票吗?在什么情况下可以开的啊,要不要去税务申请的检测费是买的新车,然后第三方帮我们进行检测,检测费可以计入成本吗?分录具体怎么写老师,那我合同履约成本的余额应该放在资产负债表的哪个科目中列示?那送礼为什么还要代扣代缴?老师,情况是这样,新开的公司,之前几个月都是零申报,因为没有任何业务,1月承包物流园区的保洁打扫业务,公司名称是再生资源有限责任公司,1月经营范围也添加了保洁等业务,然后还没有开票过,1月几个阿姨的工资要到2月这几天付?那我计提几个工资吗?然后再发放?谢谢老师,请问一下损益类科目的成本跟收入和费用为什么不用录入,那不用录入的话,哪些数据在哪里体现出来,最后会不会不平和不对谢谢老师,损益类科目为什么不需要录入呀!那如果损益类的费用跟收入 成本都不录的话。数据会不会就不全跟不平呢手动输不进去,点什么也没反应对方公司开具了银行承兑汇票,到期日是7月12日。现在在网银上点-同意签收 后,如果要马上用钱的话就要去银行签协议贴现付利息,如果不着急用钱可以等到期日对方承兑银行付钱。点同意签收后还能再背书转让给别人吗?
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实操老师 | 会计实操答疑老师
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