我是说实操,老师在电脑上操作真是一知半解,能不能慢一点,特别是后缀,如何和前面项目衔接?
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:是哪一天的课程?是哪个老师讲的,麻烦截图过来额。

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2022-01-2510:12:38

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老师,请问该笔业务答案称“计提时通过“预付账款”“应付账款”等往来科目,等跨月收到发票和清单或者支付的时候再进行冲销。”题目票据有水费的发票和水电费的费用分割单,为什么不直接计入管理费用和销售费用?题目设定的数就不能给讲一下怎么算出来的吗?实际工作中我没有这个进销存软件自己人为算怎么算?老师,请问这里酒店的客房属于销售品,为什么发生的费用不计入“销售费用-服务费”?我是说这个月申报过了,付过钱了,和上个月计提的金额不一样,正常是冲回和补提.但是现在是税收优惠引起的,不知道是应该冲回还是做营业外收入?我是说这个月申报过了,付过钱了,和上个月计提的金额不一样,正常是冲回和补提.但是现在是税收优惠引起来不知道是应该冲回还是做营业外收入?费用是不是也可以暂估,跨月再冲红,等发票来,再重新录一份分录?那如果是一般纳税人,怎么做分录?这个费用要是不准,比如说每个月的水电费不一定同样的金额该咋办?是小规模的,老板是想要多开成本进来,大概是200万,到时候去拿经贸局的创业金,但是我们不开什么销售票出去进项税什么情况下加计抵减?老师,公司法人从对公户借款,当天又还回来,这样的往来账需要做账吗我们超市开进来的成本票多于销售收入怎么处理我上个月计提了企业所得税,申报纳税的时候发现有税收优惠,我是应该冲回多计提的税呢,还是应该做营业外收入
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实操老师 | 会计实操答疑老师
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