现在是开办期间,所以进项税暂时不会抵扣,可做待扣进项税额吗
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:这里可以做进项税抵扣的呀,不用做进待抵扣。

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2021-12-0910:50:20

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老师,不是应该待抵扣吗?没有抵扣直接应交那数额不是对不上了保险应该不属于使固定资产达到预定可使用状态必须发生的费用吧,为什么要计入固定资产的成本呢?老师,能具体发一下分录明细吗?我做红字,但是最后银行帐对不上。还有,做平其他应付,是可以直接通过公司账户转给股东吗?备注填写什么呢,行为有一部分其他应付是股东发票报销的该业务 为什么要把减免税款的会计分录列出来 红字又是什么意思请问下不需要做进项税转出吗我们平时没有用过合同履约成本,恐怕记到这里老板看不懂开发票时,开票人、复核人、收款人是同一个人写的是管理员可以吗?开具发票时收款人、复核人、开票人写的是管理员可以吗?一般纳税人 普票不是不可以当做进项税吗 老师,你好。我们是做防火窗的公司,我们的安装费用记到哪里合适呢?我想问一个实际问题,比如餐饮经营中,可能一次性采购了大量的米,打包盒,可能购两个月用。那这个都要算到当月的成本支出里面吗?老师,是这样的,之前员工离职没有及时断缴社保,导致社保多缴了1860.5,然后去申请了退社保。之前我做的是(假设一个员工)借:管理费用-社保 1860.5,贷:银行存款 1860.5,没有分开单位和个人。现在退回后我做的是相反的分录:借:银行存款 1860.5 贷:管理费用-社保 1860.5。但是做了相反分录,我的管理费用并没有减少金额,这个正常吗?还有,我现在已经单位和个人的社保分录做账了,这个退回来的社保我要分开吗?但是其实都是单位付的,员工并没有缴纳个人部分。老师,还有一个问题,股东多还了借款,这个年底要做平吗,还是可以放着不管
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