老师,上个月公司还有留底税额,这个月没有成本票,但是开了一张销售票,请问这个月我需要在报税大厅做什么不?
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:不用去报税大厅啊,直接在电子税务局可以申报的呀~

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2022-01-2117:35:25

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那办理营业执照不需要缴纳印花税吗?那营业执照下来是按件5元缴纳印花税还是免税员工乘坐网约车,取得增值税电子普通发票,但是发票抬头写成了员工个人姓名,这种情况是否可以抵扣?这里为什么不填购销合同,和财产租赁合同呢?只填借款合同办理营业执照是免印花税吗?营业执照下来后是按照实缴注册资本去减半缴纳印花税吗?请问 1002001以及4001001 两组代码是什么含义呀?哦哦,没注意,前面收到了专票,谢谢老师!题目,完成的在建工程是120000,到录分录,是11万多,这中间,是不是踢除净残值和税率了,如果是的话,净残值和税率是多少,答案里没有写,所以说,不明白请问月工资超过5000就要交个税吗?不是企业上班也不是单位上班,是在普通小老板这里上班,也要交吗?老师,请问,这道题目,金额是怎么计算出来的呢?第三阶段开票实操这块老师讲的太快了,对我零基础没学过也没见过操作过的学员讲的太快还没看清题没反应过来,刷的就过去了。老师,银行收到生育津贴和银行把生育津贴支付给员工,这两个会计分录怎么写啊?1.小规模公司主营业务是场地租赁,因客户都是个人小摊位,公司只收租金不开票,如果按照实际租金做无票收入,应交税费也不少。考虑都是无票收入,可否收入少报点?2.每季度预缴企业所得税申报表里的成本,只填写利润表的成本吗?还是填写成本和相关费用总和?也就是说季度申报表收入-成本=利润?3.小规模公司如果都是普票季度小于45万,增值税是0,减免表不需要有数据,账务处理时只需要1%减免转营业外收入。如果是大于45万,减免表要体现2%的数据,账务处理只需要体现1%就可以,还是也需要体现2%减免数据?4.一般纳税人当月收到的进项发票比较多,其中A部分有对应开出的销项票,B部分以后月份才要开出,这种情况下B部分需要抵扣吗?5.关于印花税除了购销合同之外,其他关于资金账簿和实收资本的印花税按什么时间点核算?
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实操老师 | 会计实操答疑老师
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