老师,小规模增值税纳税申报,季度应纳税销售额不满45万填写10栏,请问如果应纳税销售额<45万,但是其中有10万专票金额,专票金额不免增值税,专票金额填在2栏,10栏是不是扣除应纳税销售额不含专票的部份;还有现在专票是1个点,2栏是3个点的,那2个点的差额是填在减免申报表里面么?
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:1.在附表1都按照3%的税率填,涉及到减免填在减免税的附表,减免税=系统自动计算的税额—发票税额合计;
举例:你填附表1的跳出的按3%税额为1000元,但实际发票的税额合计是800,那减免税额=1000-800=200

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2022-01-1414:53:41

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