老师,看不太懂,您能告诉我分录怎么做呢
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:计提社保:借:管理费用/销售费用(单位部分)
管理费用/销售费用(单位部分)
贷:应付职工薪酬-社保
应付职工薪酬-公积金
缴纳社保:
借:应付职工薪酬-社保
应付职工薪酬-公积金
贷:银行存款

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2022-01-1114:58:30

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老师辛苦了!这一步一直没太明白!这道题能讲解下吗,5000又又是怎么来的老师:1.个税扣除中,老师讲课中所说得1月份工资就是一般我们2月10日发放的工资,对吧?2.个税扣除13薪的个税是加到工资中合计吗?还是在哪单独计税?有没有什么特殊要求?太感谢老师了。股东是想通过合伙企业取得经营所得而上个税,银行账上给她们股东转的钱都写的往来款项,老师的意思做报表时这些银行的数据也要全部做进去吧,您好老师我问一下,咱们做凭证如果遇到买了一批固定资产的情况,应该怎么入账,比如买了一批电脑,我是一个个入还是一起入账,操作模式是什么?谢谢老师老师,你们教的真的有达到这幺多技能吗?我感觉还差十万八千里老师好。合伙企业。开了一些增值税发票。销售业务的发票,账户上的钱转给2个股东了,股东愿意上个人所得税。这个怎么做账务处理。谢谢老师了老师,季度预缴,按月计提,那这个报税表是每个月都填,还是说不填,只零申报,最后按季都报去?如果冲减掉的成本金额几十万,合理吗?申报时对企业有影响吗在利润表里边填负的冲销掉的金额吗老师填1分钱行吗?不会有啥问题吧?老师是开了增值税发票了,有销售业务了,其他没有啥业务,其他也没有啥票据,交了2个月社保,再没有业务,我这个咋做账,财务报表咋做
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实操老师 | 会计实操答疑老师
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