你好老师,请问一下,我这个月有金穗服务280元的税收减免业务。<br>分录借:管理费—办公费 <br> 贷:银行存款<br> 借:应交税费—应交增值税—减免税款<br> 贷:管理费—办公费(负数)<br>这个月分录已经做了,可不可以在申报表上先不申报减免,之后再申报?因为我这个月进项多了,本来就不交税,填了这个应交就变成了负数,申报不成功<br><br>
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:这个月可以不申报,可以下个月再操作。

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2022-01-1110:45:23

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