你好 老师我想问下 例如12月份暂估了8万成本发票,发票在汇算清缴前收到,然后做汇算清缴是上报12月份的报表金额,跟在汇算清缴补回发票有啥挂钩呢?
会计实操会计问答问答详情
老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:如果结转这部分成本,汇算清缴前没来发票不能税前扣除。而且后来的不能补扣

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2021-12-3015:43:56

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