发生员工购买咖啡,借 应付职工薪酬-非货币职工福利 其他应收款 贷 库存商品-牛奶咖啡 。这个应付职工薪酬-非货币职工福利记得是啥?其他应收款记得又是啥?
会计实操会计问答问答详情
老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:收款和成本支持的差额
比如一杯咖啡牛奶和咖啡材料消耗5元,比支付多出的1元计入该科目

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2021-12-2913:36:27

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麻烦老师看下这个问题哦 谢谢请问费用报销单上负责人是谁签字啊?老师 像刚提问您的餐票可不可以直接计入施工成本-费用直接支付。直接算项目上的费用不算应付职工薪酬-福利费呢?我想说的是如果不计入福利费 那是不是汇算清缴时就可以不按福利费的限额算扣除了呢?老师这里原始票据没有银行回单不是应该是报销的现金吗?销售费用折旧费、管理费用折旧费的金额怎么来的?9月份开的发票,12月发现少开一个字,22年1月在冲红,跨年了冲红可以吗?我这个月的发票已经用完了,如果这个月冲回肯定是不能在给人家开了,所以我是不是最好下个月在红冲比如我做的借:施工成本-人工 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银存等 就是用年底应付职工薪酬资产负债表里那个负债里的应付职工薪酬期末余额为基数来算的14%抵扣限额呢老师。问题多 谢谢老师老师,买东西的时候只有收据 没有发票 计算利润时可以扣除吗?老师我问的具体些哈。不如我们成立的分公司就是为了一个绿化工程成立的。绿化工程上拿回的餐票 我都应该做成 借:施工成本-费用 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金等 吗? 如果像绿化工人干活提供的吃饭票就属于这种是吧?老师 。 还有报表上应付职工薪酬因为一借一贷是不是报表中像资产负债表应付职工薪酬不会反应这笔数字。只是为了年终汇算时算一下用不用调增调减是吗老师。 还有是不是年终汇算这个福利费时是把全年的工资薪金。也就是应付职工薪酬-工资为基数乘以14%老师为什么要红字冲减管理费用——办公费老师,这个四舍五入,影响考试么?今后工作中我该怎么操作,谢谢老师还是刚那个问题 没问完 如果我把餐票计入施工成本-费用 分录是不是这样就可以 借:施工成本-费用贷:现金等用不用中间多一步计入应付职工薪酬-福利费另外所得税汇算时 计入施工成本-费用这部分是不是也不用按福利费条增减呢
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实操老师 | 会计实操答疑老师
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