一般代装饰公司的账,成本票暂时不给我,他还没有,最迟可以什么时候给我。
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:付款前应当给你

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2021-12-2214:33:02

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会计分录为啥没有应交税费-应交增值税-进项税额A200000企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)不会做。不知道怎么做,也没有交啊附件是入库单,为什么分录里有领用副食材料,结转成本了,不是出库单才体现领用吗?为啥前两条明明科目一样不直接合并呢?非得分开写筹建期的所有费用都计入开办费?包括业务招待费?什么样的算筹建期结束?那老师,到底是计提了对还是不计提直接发放对呢那我上面问的那些报表显示的问题可以回答一下吗?为什么 这个不用把税金单独体现出来?如果做计提下个月的工资,那当月报表里面显示的应付职工薪酬是下个月没有发放的工资,那没发显示当月时间发放的工资,这样资产负债表里面的账户金额与实际金额不符,相差未发放的工资,如果不计提,当月做当月发放的工资,那么实际发放的是上个月的工资,这个会影响利润表,因为工资是从业绩里面算出来的,所以这个到底应该怎么做你好,我想了解一下这个月发放上个月的工资,这个应该怎么做账为什么不是先借:银行存款-工行基本户 贷:内部往来 然后转账的时候借:银行存款-项目临时户 贷:银行存款-工行基本户?题目里的两张凭证不就是先是总公司转账给分公司然后分公司再转账给项目组吗?这里的转出应交增值税一定要有吗,能不能直接到未交增值税科目里
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实操老师 | 会计实操答疑老师
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