那为什么还记入其他应付款而不是管理费用处理?
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:这是结合实际业务来企期前期计提未支付期末结转其他应付款,次月涉及其他应付款核算了

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2021-12-1212:44:52

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