老师为啥报销招待费用的时候会计分录中不体现进项税额呀?
会计实操会计问答问答详情
老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:这个是普通发票不能抵扣进项税额。

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2021-12-1116:13:13

推荐问题

老师你好,增值税普通发票的税率怎么是13%,是不是一般纳税人开具的发票不论对方能否抵扣都是13的税点已取卖主从税务机关代开的专用发票一张,税率为3%,税额为8417.20*9%=757.55元(税法规定按照金额的9%计算进项税额),老师这都说了税率是3% 怎么还按9%计算公司要注销,可现金还有280多万,实收资本有300多万,亏损90多万,怎么样把那280多万现金分出去?上一年的票红冲了,以前抵的那部分税怎么处理呢?高蒙老师,我想问一下,附加税的计算是销项减进项的差额乘以税率,还是所交的增值税乘以税率,你好像说的是差额乘以附加税的税率已经结帐了,但是发现有个税忘记减了(税票是后来补上的,所有就直接录入)结果多给十几的税钱,现在余额都是清零,而且已经把支票给对方了……没办法反结账吧!18年5月20号领初级职称 一直没有继续教育 今年是第三年 能把前面两年都补上 再进行今年的继续教育吗?请问老师,印花税填报的是合同总金额,租金是2725,为什么这个地方财产租赁填写的是不含税价格2500?4月末不是已经计提租金了吗,为什么五月只记1万的其他应付款老师你好,代扣个人所得税时,为什么前面不加上其他应收款吗?为什么是入税金及附加 不是入应交税费-应交印花税呢 不是有应交税费-应交印花税科目吗为什么是从管理费用-福利费转出进项税 而不是从应付职工薪酬里转出呢
{{fnimgs}}
实操老师 | 会计实操答疑老师
{{reply}}
{{fnimgr}}