购买软件计入 无形资产 吗, 计入 管理费用-开办费 或者 办公费 可以吗
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:金额大建议还是计入无形资产,金额小就可以计入管理费用

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2021-12-1109:41:20

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老师,印花税申报这个数据是取开票系统里的专票和普票数据之和吗?酒店是个公司,是小规模纳税人,水电费各种发票可以抵税费吗?为什么不需要通过应付职工薪酬-职工教育经费核算这个总是弄不懂?我怎么知道要不要结转库存商品呢?之前做的有的结转了库存商品?这个给出的凭证有出库单,怎么不用结转库存商品呢?其他应收款是资产类账户吗?借方不应该是表是资产的增加吗?借:其他应收款,不应该是表示其他应收款的增加吗?缴纳社保借,其他应收款为什么表示的是减少呢?不太理解麻烦老师看下学员问题哦 谢谢~你好,印花税,借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 缴纳时,借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款这个套题上都是 借:税金及附加 贷:银行存款总是弄混我是建筑业的,建筑业记账流程老师能讲一下吗?我们没有计提过,因为我们是当月缴纳当月的。我问得不是这个,我问的是我是一般纳税人,买东西,让卖方开具专票。比如货品100开具发票税额3元。那么我就应该实付103元。这个发票到我们这边,就等于我花销103。专项抵扣的问题,普票和专票对于开具方没影响,只是对客户有影响。客户是一般纳税人就可以销项减进项报税。如:我是客户,让卖方开具专票。比如货品100开具发票税额3元。那么我就应该实付103元。这个发票到我们这边,就等于我花销103。我们公司是12月缴纳的保险,下月发放12月工资的时候扣除个人部分,公司给某员工缴纳了12月社保,又补交了上月的,个人承担的部分直接从11月的工资里扣除了。然后做账的时候,这个其他应收款个人承担部分的期初余额与本月发生的不一致,怎么调整账务客户拿自己的二手车来换了个新车二手车68000 新车首付33800 倒退给客户31200 这个要怎么做会计分录
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