老师你好,举个例子,我公司购买一批石材,合同价30W,预付了10W,现在发票和货已经收到了,我们也支付了剩余的20W,请问这个会计分录怎么做?
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老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:一般企业没有执行新收入准则的可以这么记 借 应付账款 贷 银行存款 借 原材料 应交税费 贷 应付账款 银行存款


同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2021-12-0507:47:00

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公司购买机床一台,款项就在6月份支付了,但是对方7月份才给我们开票,请问我6月份是不是借:应付账款,贷银行存款了可以在网上申请设立分公司吗,在那个官网???老师好,我们现在有一个就是有一个供应商,他的货呢,就说就说可能快到效期了,然后呢,我们把这个货给他发回去,发回去之后呢,然后这个钱呢,等于是他也不会说是退给我们,但是呢,他会下次把他的新效期的货发给我们,那你说这个账我怎么走呢。等于是说我把这旧有效期的给他,然后他再给我发一回新效期的,那这个分录怎么做呢。那这样的问题应该怎么处理呢我们公司是深圳的,现在在重庆有个项目,现在需要在重庆预缴税款,需要怎么操作了发票抬头是公司法人名字的可以做到公司费用里面吗预收劳务费为什么记应收的贷方?跨县成立分公司大概需要多长时间???具体流程什么,要带哪些资料??老师好,不找老板要要怎么做账,因为金额不大,麻烦啦老师,我从做的凭证中,查到的不是这个数,请解答下这个数额怎么来的,谢谢第3次申报,就是明年3月份,怎么是第3次????就几盒药,员工直接把钱给的老板,我这要怎么去做账,那我觉得这个钱他应该是入到他的他的那个账里面,因为他每天他都要走账,要购进商品嘛,应该走到那个账里面的。
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