车票可抵扣部分进项税9%的明白怎么计算了。但是报销的租赁费和餐饮费税费即使不能抵扣,是不是也应该算进进项税为6%中
会计实操会计问答问答详情
老师已回复
于2022-06-22 16:46:14发布

实操老师

职称及荣誉:初级会计师、注册会计师

答:不能抵扣的不能计入进项税中额,这个科目表示的是可以抵扣的税款。

同学如果还有不懂的可以继续沟通,祝学习愉快!
2021-12-0213:21:09

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比如借:管理费用薪酬1000 销售费用薪酬1000贷:应付工资2000借:应付工资200贷:其他应收社会保险费150 应交个税50应付工资扣了200,从管理费用,销售费用怎么看,找减少的200?老师,这里采购设备配件为什么是计入原材料,设备是用于生产的,设备上的配件不应该计入固定资产吗?税务实操平台里,杭州兴华广告有限公司老师您好,最后的一笔分录不太理解——借:应交税费—简易计税 贷:主营业务成本—人工成本。这样一来成本和负债都减少了。但是我看老师讲的视频后面填写主表的时候,她因为没有填写8b行,主表19行应纳税额和业务中应纳税额数据是一样的,可是我填写了8b行数据就不一样了,为什么呀杭州兴华广告有限公司这家的税务实操填写企业所得税,其中的减免所得税额372780是需要自己计算的吗?要怎么计算?1.买制服的发票是普票,所以才不用写进项吗?要是取得的发票是专票,是不是要记入应交税费-增值税-进项税?2.对一般纳税人来说,是不是购买东西,只有取得的专票才能记入进项税,普票不用记入进项税公司租厂房要不要交房产税?计算税率是多少?工资细分到管理费用、销售费用怎么理解在管理费用、销售费用科目个人承担减少的部分两个公司在同一个地址,当然属于同一个行政地两个公司使用同一个地址注册,房产税如何计算?租金60万?是分别计算还是都要交7.2万的税。(60*12%=7.2万)老师好。我想问一下,我们的员工的个人所得税,都没有达到那个需要交税的水平,但是听我一个朋友说,如果说就是说你们公司都员工都不交税的话,是不是法人的个人所得税需要交呢?如果说没有交的话,有没有什么影响啊。
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